|  | Faktúra | DF2023/72 | Odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní | 960,00 | s DPH |  |  | 12.06.2023 | INPRO POPRAD,s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovník | 27.09.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/141 | Revízia elektrospotrebičov | 430,45 | s DPH |  |  | 24.11.2023 | EZ Control s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/932 | Potraviny | 26,30 | s DPH |  |  | 02.11.2023 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/931 | Potraviny | 33,01 | s DPH |  |  | 27.10.2023 | TIS Slovakia, s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/930 | Potraviny | 163,73 | s DPH |  |  | 27.10.2023 | MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/929 | Potraviny | 63,55 | s DPH |  |  | 25.10.2023 | TIS Slovakia, s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/928 | Potraviny | 77,81 | s DPH |  |  | 24.10.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/927 | Potraviny | 167,35 | s DPH |  |  | 23.10.2023 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/140 | Môj čitateľský denník pre 1. stupeň 8 ks | 27,20 | s DPH |  |  | 22.11.2023 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/934 | Potraviny | 58,83 | s DPH |  |  | 03.11.2023 | TIS Slovakia, s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/139 | Kominárske práce - kontrola, revízia a obhliadka | 37,00 | s DPH |  |  | 22.11.2023 | Karol Kmeč - KMEKOM |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/138 | Nákup hračiek - 5.-6. r. deti | 314,09 | s DPH |  |  | 21.11.2023 | Dráčik - DIVI spol s r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/137 | Školenie - Inventúra a inventarizácia | 39,94 | s DPH |  |  | 21.11.2023 | Nezisková organizácia VESNA |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/136 | Elektrina 10/2023 | 502,70 | s DPH |  |  | 13.11.2023 | Vsl.energetika |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/135 | Nákup tlačív | 30,40 | s DPH |  |  | 13.11.2023 | ŠEVT, a.s. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/134 | Soľ vysokopercentná 25 kg | 17,40 | s DPH |  |  | 13.11.2023 | Štefan Bachleda |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/133 | Servis - aktualizácia k programu ŠJ4 | 57,60 | s DPH |  |  | 13.11.2023 | SOFT-GL s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/933 | Potraviny | 301,05 | s DPH |  |  | 03.11.2023 | Peter Smandra-Pod Gaštanom |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/935 | Potraviny | 413,05 | s DPH |  |  | 03.11.2023 | Megas trade, s.r.o. |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/131 | Telekomunikačné služby 10/2023 | 14,00 | s DPH |  |  | 10.11.2023 | O2 Slovakia |  | Marianna Knapíková | účtovníčka | 07.12.2023 |